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集团动态

集团召开2021年度内部审计与风险管理工作会议

来源:集团审计部 发布时间: 2022-04-13 13:26:11

为贯彻落实全国审计工作会议精神和集团2021年度工作部署,集团于4月9日上午召开2021年度内部审计与风险管理工作会议。集团党委副书记、总经理杜传贵出席会议并作了题为“充分发挥内审作用,助力集团实现高质量发展”的讲话。集团审计部总结2020年度集团内部审计和风险防控工作情况并部署2021年度内部审计工作任务,通报集团 “三重一大”决策制度专项检查情况和集团全面风险排查和评估情况;新华发行集团审计部和广弘控股审计部交流主要工作做法和经验。会议由集团党委委员、副总经理熊元勋主持。


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会议从六个方面总结了2020年内部审计与风险管理工作的成效:一是内部审计工作总体水平有新提高;二是审计项目的履行有新拓展;三是风险防控体系建设进入新阶段;四是内部审计体制机制和制度建设有新突破;五是内部审计队伍建设有新进展;六是审计结果运用有新成效。


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会议要求要从五个方面进一步做好内部审计工作:一是提高站位,充分认识内部审计工作的重要意义;二是聚焦目标,卓有成效履行好内部审计职责;三是严抓规范,不断提高内部审计质量;四是整合资源,不断增强内部审计效能;五是提升能力,加强内部审计人员自身建设。

会议强调,开局“十四五”、开启新征程,集团各级内部审计部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党和国家方针政策,贯彻落实集团“1+1+6” 工作部署、2021年度工作要点及“改革落地见效年”要求,为集团各项重大战略部署落地见效发挥保障作用,勤勉尽责、砥砺奋进,以优异的成绩迎接建党100周年。

集团、南方传媒、广弘资产有关领导,集团本部各部门主要负责人,集团所属各企业主要领导、分管风险管理、审计领导及部门负责人共89人参加会议。

 

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